根據集團公司《內部審計制度》相關規定及年度工作計劃安排,集團公司委托大華會計師事務所先后對集團公司及鄭州建投工程咨詢公司等11家控(參)股子公司,就2014年度生產經營情況、內部控制制度建立及執行情況、財務工作及會計信息規范性等情況進行了審計。
此次內部審計工作加強了對集團公司及控(參)股子公司管理和監督,堵塞漏洞,防患未然,強化了內部控制和風險防控管理能力,促進了集團及各控(參)股子公司向健康、穩定的方向發展。在今后的內部審計工作中我們要不斷改進工作方法,履行好內部審計的監督、服務、評價職能,不斷提高內部審計工作質量,積極為集團及控(參)股子公司的良性運營獻言獻策,充分發揮好參謀和助手的作用。